SOŠ obchodu a služieb Rožňava - objednávky
Objednávka: 005/2024
Číslo v CRZ*: |
005/2024 |
Predmet: |
Gastro obrúsky 24ks,toal.papier 5bal.,pap.utierky 3bal.,sklad.pap.utierky 15bal.,toal.papier mini jumbo 15bal. |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Buzgó r.s.p s.r.o, Krásnohorská Dlhá Lúka 165,04945, IČO: 52366456 |
Hodnota objednávky: |
508,50 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
06.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
06.02.2024 |
Objednávku podpísal: |
PeadDr.Eva Blažeková, riaditeľka školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:14