SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 20251014

Číslo v CRZ*:

20251014

Predmet:

Venčeky zhotovené v rámci OV k obedu

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠOS RV-cukráreň, Rožňavská Baňa 211,04801 Rožňava, IČO: 00617652

Hodnota faktúry:

31,43 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.05.2025

Dátum zverejnenia:

28.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16