SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 2081/B

Číslo v CRZ*:

2081/B

Predmet:

Služby pevnej siete

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

18,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.04.2020

Dátum zverejnenia:

22.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16