SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 2081/B
Číslo v CRZ*: |
2081/B |
Predmet: |
Telekomunikačné služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
226,47 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
15.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16