SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 850-7736
Číslo v CRZ*: |
850-7736 |
Predmet: |
Režijné náklady počas lyžiarskeho kurzu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Erika Góčová-Penzión Erika, 049 73 Dedinky č.108, IČO: 41289773 |
Hodnota faktúry: |
2 123,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
26.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16