SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 2020017

Číslo v CRZ*:

2020017

Predmet:

Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení

Zmluvná strana:

dodávateľ: Janka Šmelková ALTAIR, Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449341

Hodnota faktúry:

443,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.01.2020

Dátum zverejnenia:

12.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16