SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 0232023
Číslo v CRZ*: |
0232023 |
Predmet: |
Materiál a súčiastky pre údržbu kosačky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DIANA LIPTÁKOVÁ,Jovická 2-prevádzka RV, Rožňavská 184,04921 Betliar, IČO: 35129573 |
Hodnota faktúry: |
317,92 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
08.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16