SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 05/2020

Číslo v CRZ*:

05/2020

Predmet:

Služby Virtuálnej knižnice od 1.02.2023-28.02.2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Komensky,s.r.o, Park mládeže 1,040 01 Košice, IČO: 43908977

Hodnota faktúry:

18,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2023

Dátum zverejnenia:

22.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16