SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: L/1/2007

Číslo v CRZ*:

L/1/2007

Predmet:

Pranie tmavohnedá LI,prenájom LI

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

20,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.04.2022

Dátum zverejnenia:

25.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16