SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 2021-VO-12

Číslo v CRZ*:

2021-VO-12

Predmet:

001-V22000374 701353,00 ADAPTER 45W GREENCELL AD74P 19,5V/2,31A K NT HP250 G2-G5,HP 255 701358,00 BATERKA K NT ACER ASPIRE GREENCELL AC06 AS10D 406137,00 SWITCH TP-link TL- SG105 Switch 5x10/100/1000Mbps 406147,00 SWITCH 8-PORT GIGABIT TENDA SG108 402258,00 SSD 960 GB ADATA Ultimate SU630 2,5" SATA

Zmluvná strana:

dodávateľ: DATAS-VT, s.r.o., Toryská 3, 040 11 Košice, IČO: 36197963

Hodnota faktúry:

220,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.03.2022

Dátum zverejnenia:

23.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16