SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 2021-VO-12
Číslo v CRZ*: |
2021-VO-12 |
Predmet: |
001-V22000374 701353,00 ADAPTER 45W GREENCELL AD74P 19,5V/2,31A K NT HP250 G2-G5,HP 255 701358,00 BATERKA K NT ACER ASPIRE GREENCELL AC06 AS10D 406137,00 SWITCH TP-link TL- SG105 Switch 5x10/100/1000Mbps 406147,00 SWITCH 8-PORT GIGABIT TENDA SG108 402258,00 SSD 960 GB ADATA Ultimate SU630 2,5" SATA |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DATAS-VT, s.r.o., Toryská 3, 040 11 Košice, IČO: 36197963 |
Hodnota faktúry: |
220,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
23.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16