SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 2081

Číslo v CRZ*:

2081

Predmet:

služby mobilnej siete

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

203,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.08.2021

Dátum zverejnenia:

25.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16