SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: VO-3/2019

Číslo v CRZ*:

VO-3/2019

Viazanosť k zmluve:

VO-2/2019

Predmet:

Potraviny pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

Hodnota faktúry:

52,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.10.2020

Dátum zverejnenia:

18.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16