SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy

Faktúra: VO-4/2019

Číslo v CRZ*:

VO-4/2019

Viazanosť k zmluve:

VO-4/2019

Predmet:

Potraviny pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava, IČO: 44049374

Hodnota faktúry:

74,05 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.01.2020

Dátum zverejnenia:

28.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 28.07.2022 11:57