SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 213

Číslo v CRZ*:

213

Predmet:

DHIM

Zmluvná strana:

dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487

Hodnota faktúry:

69,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.04.2025

Dátum zverejnenia:

14.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30