SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 204
Číslo v CRZ*: |
204 |
Predmet: |
služba |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Marek Fedorišin FEMAX, 071 01 Suché 142, IČO: 46235515 |
Hodnota faktúry: |
348,43 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
06.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30