SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 204

Číslo v CRZ*:

204

Predmet:

služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: Marek Fedorišin FEMAX, 071 01 Suché 142, IČO: 46235515

Hodnota faktúry:

348,43 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.05.2020

Dátum zverejnenia:

06.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30