SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 739

Číslo v CRZ*:

739

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kokiska s.r.o., Stráň 3, 360 01 Sadov, IČO: 02509016

Hodnota faktúry:

24,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.12.2024

Dátum zverejnenia:

30.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30