SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 738

Číslo v CRZ*:

738

Predmet:

DHIM

Zmluvná strana:

dodávateľ: MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, prevádzka: Humenská 43, Michalovce, IČO: 51231735

Hodnota faktúry:

221,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2024

Dátum zverejnenia:

16.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30