SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 726

Číslo v CRZ*:

726

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773

Hodnota faktúry:

145,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2024

Dátum zverejnenia:

20.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30