SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 718
Číslo v CRZ*: |
718 |
Predmet: |
preprava |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CZAP TRANS s.r.o., Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 52194230 |
Hodnota faktúry: |
132,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
30.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30