SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 718

Číslo v CRZ*:

718

Predmet:

preprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: CZAP TRANS s.r.o., Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 52194230

Hodnota faktúry:

132,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2024

Dátum zverejnenia:

30.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30