SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 770

Číslo v CRZ*:

770

Predmet:

DHIM

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kokiska s.r.o., Stráň 3, 360 01 Sadov, IČO: 02509016

Hodnota faktúry:

250,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.01.2025

Dátum zverejnenia:

31.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30