SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 107

Číslo v CRZ*:

107

Predmet:

Služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

26,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2020

Dátum zverejnenia:

10.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30