SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 521

Číslo v CRZ*:

521

Predmet:

služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

29,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.10.2024

Dátum zverejnenia:

24.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30