SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 516
Číslo v CRZ*: |
516 |
Predmet: |
materiál na opravu a údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Bajus PEI-TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201 |
Hodnota faktúry: |
200,59 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
21.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30