SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 496

Číslo v CRZ*:

496

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761

Hodnota faktúry:

370,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2024

Dátum zverejnenia:

10.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30