SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 467

Číslo v CRZ*:

467

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340

Hodnota faktúry:

91,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.09.2024

Dátum zverejnenia:

19.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30