SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 393

Číslo v CRZ*:

393

Predmet:

akcia pre zamestnancov

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník, EP: ul. Hlavná 232/14, 076 51 Viničky, IČO: 00159557

Hodnota faktúry:

267,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.06.2024

Dátum zverejnenia:

12.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30