SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 388

Číslo v CRZ*:

388

Predmet:

DHIM

Zmluvná strana:

dodávateľ: Akral, s.r.o., Luhyňská 140/15, 076 14 Michaľany, IČO: 52348466

Hodnota faktúry:

899,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.06.2024

Dátum zverejnenia:

02.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30