SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 381

Číslo v CRZ*:

381

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218

Hodnota faktúry:

22,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.06.2024

Dátum zverejnenia:

28.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30