SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 319
Číslo v CRZ*: |
319 |
Predmet: |
inventár |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687 |
Hodnota faktúry: |
134,62 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.05.2024 |
Dátum zverejnenia: |
27.05.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30