SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 187

Číslo v CRZ*:

187

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844

Hodnota faktúry:

68,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.03.2024

Dátum zverejnenia:

04.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30