SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 26

Číslo v CRZ*:

26

Predmet:

školenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153

Hodnota faktúry:

39,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.01.2024

Dátum zverejnenia:

12.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30