SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 98
Číslo v CRZ*: |
98 |
Predmet: |
materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ANJEL - metrový textil, spol. s r. o., Nám. Osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36585271 |
Hodnota faktúry: |
82,66 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
28.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30