SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 98

Číslo v CRZ*:

98

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: ANJEL - metrový textil, spol. s r. o., Nám. Osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36585271

Hodnota faktúry:

82,66 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.02.2020

Dátum zverejnenia:

28.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30