SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 73

Číslo v CRZ*:

73

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Anna Bercíková Výdajňa zdrav. potrieb a pomôcok "Nádej" s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950

Hodnota faktúry:

47,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.02.2020

Dátum zverejnenia:

21.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30