SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 570
Číslo v CRZ*: |
570 |
Predmet: |
materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844 |
Hodnota faktúry: |
12,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
03.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30