SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 502
Číslo v CRZ*: |
502 |
Predmet: |
materiál na OV |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LORIN, spol. s r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice 5, IČO: 36535788 |
Hodnota faktúry: |
123,36 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
25.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30