SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 362

Číslo v CRZ*:

362

Predmet:

materiál na odborný výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ingrid Čarnoká - TIFFANY, Komenského 2088/23, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 40845150

Hodnota faktúry:

973,45 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.07.2023

Dátum zverejnenia:

21.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30