SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 362
Číslo v CRZ*: |
362 |
Predmet: |
materiál na odborný výcvik |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ingrid Čarnoká - TIFFANY, Komenského 2088/23, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 40845150 |
Hodnota faktúry: |
973,45 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30