SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 270

Číslo v CRZ*:

270

Predmet:

materiál na OV

Zmluvná strana:

dodávateľ: GULAROS, s.r.o., 086 46 Hankovce 45, IČO: 50581546

Hodnota faktúry:

188,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.05.2023

Dátum zverejnenia:

13.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30