SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 834
Číslo v CRZ*: |
834 |
Predmet: |
DHIM |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Torma, Pražská 504/9, 040 11 Košice - Západ, IČO: 50213695 |
Hodnota faktúry: |
420,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
22.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30