SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 834

Číslo v CRZ*:

834

Predmet:

DHIM

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Torma, Pražská 504/9, 040 11 Košice - Západ, IČO: 50213695

Hodnota faktúry:

420,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.01.2020

Dátum zverejnenia:

22.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30