SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 744

Číslo v CRZ*:

744

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 36746410

Hodnota faktúry:

220,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30