SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 671

Číslo v CRZ*:

671

Predmet:

služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00159433

Hodnota faktúry:

466,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.11.2019

Dátum zverejnenia:

28.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30