SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 671
Číslo v CRZ*: |
671 |
Predmet: |
služba |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00159433 |
Hodnota faktúry: |
466,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
28.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30