SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 568

Číslo v CRZ*:

568

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ingrid Čarnoká - TIFFANY, Komenského 2088/23, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 40845150

Hodnota faktúry:

18,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.12.2020

Dátum zverejnenia:

16.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30