SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 393

Číslo v CRZ*:

393

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: MICROTEX SLOVAKIA spol. s r. o., Pionierska 25, 080 05 Prešov, IČO: 36445568

Hodnota faktúry:

327,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.09.2020

Dátum zverejnenia:

23.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30