SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 319

Číslo v CRZ*:

319

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201

Hodnota faktúry:

119,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.08.2020

Dátum zverejnenia:

17.08.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30