SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
318 potvrdenie podrobnejšie informácie 867,40 € 08.06.2023
363 vodné a stočné podrobnejšie informácie 866,23 € 04.07.2023
613 penalizačná faktúra podrobnejšie informácie 861,95 € 17.10.2023
325 vodné a stočné podrobnejšie informácie 857,87 € 30.06.2022
181 potraviny podrobnejšie informácie 856,79 € 27.03.2024
665 posielnenie wifi siete - školský internát podrobnejšie informácie 852,00 € 30.11.2023
45 potraviny podrobnejšie informácie 851,22 € 08.02.2024
341 mlynček na kávu podrobnejšie informácie 850,00 € 30.05.2024
487 potraviny podrobnejšie informácie 849,52 € 04.11.2020
538 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 848,44 € 03.11.2022
53 zemný plyn podrobnejšie informácie 846,72 € 11.02.2022
444 materiál podrobnejšie informácie 844,80 € 13.09.2022
222 výpočtová technika podrobnejšie informácie 843,80 € 13.07.2021
754 rozšírenie kamerového systému podrobnejšie informácie 841,80 € 20.12.2023
433 elektrická energia podrobnejšie informácie 840,76 € 14.09.2022
462 služba podrobnejšie informácie 839,80 € 27.09.2023
732 inventár - kuchyňa podrobnejšie informácie 839,52 € 12.12.2023
310 stavebné práce podrobnejšie informácie 839,00 € 17.05.2024
416 potraviny podrobnejšie informácie 837,79 € 02.08.2023
751 potraviny podrobnejšie informácie 834,47 € 06.12.2019
620 výpočtová technika podrobnejšie informácie 834,24 € 02.12.2022
702 tonery podrobnejšie informácie 833,40 € 11.12.2023
606 doplnenie inventáru do školskej kuchyne podrobnejšie informácie 831,07 € 28.11.2022
266 potraviny podrobnejšie informácie 829,93 € 02.06.2022
434 el.energia podrobnejšie informácie 826,79 € 16.08.2023
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30