SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 579

Číslo v CRZ*:

579

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844

Hodnota faktúry:

455,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2023

Dátum zverejnenia:

30.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50