SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 101

Číslo v CRZ*:

101

Predmet:

služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

29,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.03.2022

Dátum zverejnenia:

29.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50