SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 593
Číslo v CRZ*: |
593 |
Predmet: |
učebné pomôcky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844 |
Hodnota faktúry: |
129,98 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
29.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
23.05.2024 13:55