SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 270/2024

Číslo v CRZ*:

270/2024

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Printmania s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza, IČO: 46046453

Hodnota faktúry:

24,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2024

Dátum zverejnenia:

16.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54