SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 231/2024

Číslo v CRZ*:

231/2024

Predmet:

kalendár

Zmluvná strana:

dodávateľ: PAPERA, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182

Hodnota faktúry:

66,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.11.2024

Dátum zverejnenia:

06.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54