SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 185/2024

Číslo v CRZ*:

185/2024

Predmet:

materiál na výuku

Zmluvná strana:

dodávateľ: L´ORÉAL Slovensko s.r.o., Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5, IČO: 60491850

Hodnota faktúry:

610,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.09.2024

Dátum zverejnenia:

08.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54